臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)中光中心小學(xué)2025年單位預(yù)算公開情況說明
目 ?錄
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第一部分 部門/單位基本概況
一、部門/單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門/單位預(yù)算情況說明
一、收支總體情況
二、一般公共預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購(gòu)安排情況
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績(jī)效管理情況
九、名詞解釋
第三部分 2025年部門(單位)預(yù)算公開表
一、部門/單位收支總體情況表
二、部門/單位收入總體情況表
三、部門/單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、財(cái)政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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前言
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、部門/單位職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策法規(guī)及學(xué)校制定的工作計(jì)劃,承擔(dān)掌子溝鄉(xiāng)義務(wù)教育階段(6-12歲)教育教學(xué)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我單位為執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的事業(yè)單位,財(cái)務(wù)隸屬臨夏縣教育局下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位;內(nèi)設(shè)一個(gè)機(jī)構(gòu):教導(dǎo)處。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
我單位不是參照行政事業(yè)單位公務(wù)員法單位。
(三)直屬事業(yè)單位
我單位沒有直屬事業(yè)單位
三、部門/單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預(yù)算813.18萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門(單位)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。
(一)收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算813.18萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入732.07萬元,占90.03%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81.11萬元,占9.97%;
其他收入0萬元,占0%。
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(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算813.18萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出675.68萬元, 占83.09%; 項(xiàng)目支出56.39萬元,占6.93%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)81.11萬元, 占9.98%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出732.07萬元,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出624.83萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出76.11萬元、衛(wèi)生健康支出31.13萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7):
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(一)基本支出
2025年基本支出675.68萬元,比2024年預(yù)算減少15.60萬元,下降2.31%,下降的主要原因一是本年安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)比例比上年下降;二是本年未安排培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出675.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算56.39萬元,比2024年預(yù)算增加5.83萬元,增長(zhǎng)11.53?%,增長(zhǎng)的主要原因是增加了食堂從業(yè)人員工資。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目3個(gè),主要是項(xiàng)目1、鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。項(xiàng)目2、班主任生活補(bǔ)助。項(xiàng)目3農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃—食堂從業(yè)人員工資。
(三)支出功能分類說明
1.教育支出(類) 普通教育(款) 小學(xué)教育(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為568.44萬元, 比 2024?年預(yù)算減少16.83萬元, 主要原因是一是本年安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)比例比上年下降;二是本年未安排培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為0.92萬元, 比 2024?年預(yù)算增加 ??0萬元, 主要原因是人員保持不變。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為75.19萬元, 比 2024?年預(yù)算增加0.88萬元, 主要原因是人員基數(shù)增加。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為30.55萬元, 比 2024?年預(yù)算增加0.36萬元, 主要原因是人員基數(shù)增加。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為0.58萬元, 比 2024?年預(yù)算增加 ??萬元, 主要原因是人員保持不變。
五、部門(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位無因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是我單位無公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0?%,主要原因是我單位無公務(wù)用車。
(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算減少6.97萬元,下降100%,下降的主要原因是本年未安排培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會(huì)議費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0?%,增長(zhǎng)的主要原因是與上年比無變化。
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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%,增長(zhǎng)的主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
七、政府采購(gòu)安排情況
2025年,部門(單位)政府采購(gòu)預(yù)算總額11.40萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.40萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0?萬元。
2025年,部門(單位)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 ?萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為1901.44萬元。其中:辦公用房260平方米,價(jià)值51.07萬元。預(yù)算部門(單位)共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約10萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
1.交通運(yùn)輸支出( 類) 民航發(fā)展基金支出( 款) 民航安全( 項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為0萬元,較2024?年預(yù)算減少0萬元。
(二)非稅收入情況
本單位2025年無非稅收入。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
選取1個(gè)2025年部門/單位預(yù)算安排的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目公開項(xiàng)目文本信息,包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目概況、立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施主體、實(shí)施周期、實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目支出的部門/單位可公開其他類項(xiàng)目。
項(xiàng)目名稱:班主任生活補(bǔ)助
1、項(xiàng)目概況:享受人數(shù)42人
2、標(biāo)準(zhǔn)300元/人/月,全年享受10個(gè)月。
3、立項(xiàng)依據(jù):《臨夏回族自治州人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高中小學(xué)教師工資待遇保障水平的通知>的通知(臨州辦發(fā)[2019]10號(hào))。
4、實(shí)施主體:臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)中光中心小學(xué)
5、實(shí)施周期:一年
6、實(shí)施計(jì)劃:按季度發(fā)放
7、年度預(yù)算安排:13.20萬元
8、預(yù)期總體目標(biāo):保障班主任工作待遇足額發(fā)放,提高班主任工作管理水平。
(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出( 類)解決歷史遺留問題及改革成本支出( 款)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為0萬元,較2024?年預(yù)算增加0萬元。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) ??1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目3個(gè),公開率為100%。
2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè),完成率為0%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:未及時(shí)發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目3個(gè),占本部門(單位)項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè),完成率為0%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助、班主任補(bǔ)助、烹飪?nèi)藛T工資支付進(jìn)度較慢。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:積極與財(cái)政溝通,加快項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度,年底完成預(yù)期目標(biāo)。。
3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共4個(gè),其中,部門(單位)整體支出 1個(gè),項(xiàng)目支出3個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:全部公開。
4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2025年度增加(減少)部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長(zhǎng)率/壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的 ??0個(gè)。
(二)2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況
2025年,納入部門/單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)。其中,部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)中光中心小學(xué)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年1月25日
附件1臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)中光中心小學(xué)2025年部門預(yù)算公開表.pdf
附件2臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)中光中心小學(xué)2025年單位單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf