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臨夏縣易地搬遷服務(wù)中心
2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源:臨夏縣發(fā)展和改革局 瀏覽次數(shù): 發(fā)布時間:2025-01-24 15:18
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臨夏縣易地搬遷服務(wù)中心

2025年單位預(yù)算公開情況說明


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第一部分 單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門政府采購預(yù)算表

、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

負(fù)責(zé)縣城和土橋易地搬遷安置點(diǎn)群眾的生產(chǎn)生活性服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

臨夏縣易地搬遷服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)1個綜合辦公室和1個財(cái)務(wù)室。

本單位為正科級事業(yè)單位,隸屬縣發(fā)改局,事業(yè)單位編制7人,現(xiàn)有人員8人。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

我單位不屬于參照公務(wù)員法管理單位

(三)直屬事業(yè)單位

無直屬事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025單位收支總預(yù)算7.112971萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

(一)收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算7.112971萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

一般公共預(yù)算收入7萬元,占98.41%;

政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.112971萬元,占1.59%;

其他收入0萬元,占0%。

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(二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算7.112971萬元(詳見部門/單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出7萬元, 98.41% 項(xiàng)目支出0萬元,占0?% 上年結(jié)轉(zhuǎn)0.112971萬元, 1.59%

四、一般公共預(yù)算情況

2025?年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出7萬元,包括:一般公共服務(wù)支出???7萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下(詳見部門(單位)預(yù)算公開表4,5,6,7)

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(一)基本支出

2025年基本支出7萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費(fèi) 、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出7萬元,主要包括:辦公費(fèi)7萬元

(二)項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個。

其他項(xiàng)目0個。

(三)支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025?年預(yù)算數(shù)為7萬元,比2024年預(yù)算增加0萬元增長0%,原因是:與上年對比無變化

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無因公出國(境)事項(xiàng)

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無公務(wù)接待

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0?%,主要原因是我單位無公務(wù)用車

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位無此項(xiàng)支出

(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會議費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,增長的主要原因是我單位無此項(xiàng)支出

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%原因是與上年對比無變化

七、政府采購安排情況

2025年,單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為13.22萬元。其中:辦公用房0?平方米,價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

(二)非稅收入情況

單位2025無非稅收入

(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出,無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

(四)部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個,公開率為100?%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。20247月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個,占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個,完成率為100%。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個,占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個,完成率為100%。

3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共3個,其中,單位整體支出 1個,項(xiàng)目支出1個,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個,績效自評覆蓋率為100?%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個,增長率0%。同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。

(二)2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個。其中,其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)27個;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)10個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件1:臨夏縣易地搬遷服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表.xls

附件2:臨夏縣易地搬遷服務(wù)中心2025年單位整體績效目標(biāo)表.xlsx